上海市黄浦区报童小学2020年度决算
上海市黄浦区报童小学
2020年度决算
目录
第一部分上海市黄浦区报童小学概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市黄浦区报童小学2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分上海市黄浦区报童小学2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
上海市黄浦区报童小学概况
一、主要职能
本校全称为上海市黄浦区报童小学,英文表述为:ShanghaiHuangpuDistrictBaotongPrimarySchool;学校地址为山西南路35号;邮政编码为200001;学校网址为:http://baotong.hpe.cn。
本校为公办全日制完全小学,直属黄浦区教育局主管,具有法人资格,独立享有民事权利并承担民事责任。
学校面向黄浦区招生,学制五年,招生对象为本市常住户口适龄儿童及符合本区入学条件的非本市户籍及港、澳、台、外籍适龄儿童。
二、机构设置
学校实行校长负责制。校长主持学校全面工作,党组织发挥下政治核心作用,保障办学方向,教职工(代表)大会参与学校民主管理。
校长是学校的法人代表,必须坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党委和教育行政部门的决定,对上级主管部门负责,承担管理学校的责任,副校长协助校长工作。实施校长负责制,自觉置行政工作于学校党组织的指导之下,定期向学校党组织通报工作;校长要全心全意依靠教职工,尊重教职工主人翁地位和民主管理、民主监督的权利,自觉置行政工作于民主监督之下,支持教代会依法行使职权;校长要主动争取社会对学校教育的支持和监督,支持家委会的自主参与学校管理,营造“大教育”的工作格局。
学校党组织在学校中发挥政治核心作用,围绕全面实施素质教育,推进学校的改革和发展开展工作,学校的党组织要坚持党的基本路线,保证监督党的方针、政策和国家的法律、法规的贯彻执行;参与学校重大问题决策,支持校长依法行使职权;负责本校干部的教育、培养、选拔、考核等工作;领导学校思想政治工作和精神文明建设;抓好党组织的思想、组织和作风建设,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用;领导本校工会、共青团等群众组织,领导教职工代表大会开展工作,关心民主党派的建设,做好统一战线工作。
教职工代表大会,是学校实行民主管理和民主监督的基本形式。教代会接受学校党组织的领导,支持校长依法行使职权,对学校工作实行民主监督。教代会要讨论学校改革和发展的重大问题,积极提出意见和建议。团结教育全体教职工,努力完成教育教学任务;引导教职工正确处理国家、集体、个人三者关系,调动教职工积极性;关心教职工生活,维护教职工合法权益。
学校工会作为职工代表大会的工作机构,保障民主管理、民主监督的落实,维护教职工合法权益。
学校团支部要加强团组织建设,在培养提高团员青年的思想政治、师德修养和教育教学能力中发挥先进作用。
学校少先队在推进学生素质发展中要发挥队组织自我管理、自我教育的作用,创造性地开展各种活动。
家长委员会是家长联络学校的常设机构,建立《光明小学家委会工作章程》。
家委会应在学校党、政领导的指导下,协助学校贯彻执行党的教育方针,执行上级主管部门的指示,将学校教育与社会教育、家庭教育和谐统一起来,帮助学生成为可爱的家庭人,自主自律的学校人,有为的社会人,成为一个有良好价值观的社会小公民。
家委会以“一切为了孩子”为宗旨,搭建好家长交流教育经验与方法的舞台,协助学校组织教育活动、教育质量的评估等工作。
学校行政实行层级管理,学校校长室属于决策层,校长室下面设教导处、德育处、教科室、总务处、国际部、人事办公室,协助校长做好有关工作。学校的年级组、教研组、备课组、教学班为操作层,具体完成各项教育教学工作。
其他常设机构校务委员会、学术委员会、教师职务聘任(监督)小组、德育工作领导小组、课程改革领导小组、安全工作领导小组。
第二部分
上海市黄浦区报童小学2020年度决算表
收入支出决算总表
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单位:万元 |
收入 |
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支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,153.70 |
一、一般公共服务支出 |
- |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
- |
二、外交支出 |
- |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
- |
三、国防支出 |
- |
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四、上级补助收入 |
- |
四、公共安全支出 |
- |
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五、事业收入 |
- |
五、教育支出 |
1,662.21 |
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六、经营收入 |
- |
六、科学技术支出 |
- |
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七、附属单位上缴收入 |
- |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
- |
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八、其他收入 |
1.40 |
八、社会保障和就业支出 |
329.54 |
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九、卫生健康支出 |
108.96 |
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十、节能环保支出 |
- |
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十一、城乡社区支出 |
- |
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十二、农林水支出 |
- |
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十三、交通运输支出 |
- |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
- |
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十五、商业服务业等支出 |
- |
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十六、金融支出 |
- |
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十七、援助其他地区支出 |
- |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
- |
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十九、住房保障支出 |
73.37 |
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二十、粮油物资储备支出 |
- |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
- |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
- |
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二十三、其他支出 |
- |
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二十四、债务还本支出 |
- |
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本年收入合计 |
2,155.10 |
本年支出合计 |
2,174.07 |
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使用非财政拨款结余 |
- |
结余分配 |
- |
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年初结转和结余 |
45.36 |
年末结转和结余 |
26.38 |
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|
总计 |
2,200.46 |
总计 |
2,200.46 |
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注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
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单位:万元 |
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项目 |
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本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 |
其他收入 |
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功能分类 |
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||||||||
科目名称 |
收入 |
||||||||
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||||
科目编码 |
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||
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||
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合计 |
2,155.10 |
2,153.70 |
- |
- |
- |
- |
1.40 |
|
|
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|
|
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|
205 |
教育支出 |
1,643.24 |
1,641.84 |
- |
- |
- |
- |
1.40 |
|
|
|
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20502 |
普通教育 |
1,643.24 |
1,641.84 |
- |
- |
- |
- |
1.40 |
|
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2050202 |
小学教育 |
1,643.24 |
1,641.84 |
- |
- |
- |
- |
1.40 |
|
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
329.54 |
329.54 |
- |
- |
- |
- |
- |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
329.54 |
329.54 |
- |
- |
- |
- |
- |
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2080502 |
事业单位离退休 |
78.51 |
78.51 |
- |
- |
- |
- |
- |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
167.35 |
167.35 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83.68 |
83.68 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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210 |
卫生健康支出 |
108.96 |
108.96 |
- |
- |
- |
- |
- |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
108.96 |
108.96 |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
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2101102 |
事业单位医疗 |
108.96 |
108.96 |
- |
- |
- |
- |
- |
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221 |
住房保障支出 |
73.37 |
73.37 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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22102 |
住房改革支出 |
73.37 |
73.37 |
- |
- |
- |
- |
- |
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2210201 |
住房公积金 |
73.37 |
73.37 |
- |
- |
- |
- |
- |
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注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
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单位:万元 |
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项目 |
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本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 |
功能分类 |
|
||||||
科目名称 |
|
|
助支出 |
||||
|
|
|
|
|
|||
科目编码 |
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
|
||
|
|
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合计 |
2,174.07 |
2,101.60 |
72.47 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,662.21 |
1,589.74 |
72.47 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1,662.21 |
1,589.74 |
72.47 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
1,662.21 |
1,589.74 |
72.47 |
- |
- |
- |
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
329.54 |
329.54 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
329.54 |
329.54 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
78.51 |
78.51 |
- |
- |
- |
- |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
167.35 |
167.35 |
- |
- |
- |
- |
|
|
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|
|
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83.68 |
83.68 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
108.96 |
108.96 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
108.96 |
108.96 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
108.96 |
108.96 |
- |
- |
- |
- |
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|
221 |
住房保障支出 |
73.37 |
73.37 |
- |
- |
- |
- |
|
|
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|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.37 |
73.37 |
- |
- |
- |
- |
|
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|
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|
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|
2210201 |
住房公积金 |
73.37 |
73.37 |
- |
- |
- |
- |
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注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
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单位:万元 |
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收 |
入 |
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支 |
出 |
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一般公共预算财 |
政府性基金 |
国有资本经 |
项目 |
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决算数 |
项目 |
合计 |
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预算财政拨款 |
营预算财政拨 |
|
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政拨款 |
||||||
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款 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
|
2,153.70 |
一、一般公共服务支出 |
- |
|
- |
- |
- |
|
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|
|
|
|
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
- |
二、外交支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
- |
三、国防支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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四、公共安全支出 |
- |
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
五、教育支出 |
1,661.70 |
|
1,661.70 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
六、科学技术支出 |
- |
|
- |
- |
- |
|
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|
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
- |
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
329.54 |
|
329.54 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
108.96 |
|
108.96 |
- |
- |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
- |
|
- |
- |
- |
|
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十一、城乡社区支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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|
|
十二、农林水支出 |
- |
|
- |
- |
- |
|
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十三、交通运输支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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|
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|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
- |
|
- |
- |
- |
|
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|
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|
十六、金融支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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|
十七、援助其他地区支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
- |
|
- |
- |
- |
|
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|
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|
十九、住房保障支出 |
73.37 |
|
73.37 |
- |
- |
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二十、粮油物资储备支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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|
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|
|
二十三、其他支出 |
- |
|
- |
- |
- |
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二十四、债务还本支出 |
- |
|
- |
- |
- |
|
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|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
2,153.70 |
本年支出合计 |
2,173.56 |
|
2,173.56 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
45.04 |
年末财政拨款结转和结余 |
25.18 |
|
25.18 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
45.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
2,198.74 |
总计 |
2,198.74 |
|
2,198.74 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
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|
注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
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单位:万元 |
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项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
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功能分类 |
科目名称 |
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科目编码 |
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205 |
教育支出 |
1,661.70 |
1,589.74 |
71.96 |
|
|
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20502 |
普通教育 |
1,661.70 |
1,589.74 |
71.96 |
|
|
|
|
|
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|
2050202 |
小学教育 |
1,661.70 |
1,589.74 |
71.96 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
329.54 |
329.54 |
- |
|
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
329.54 |
329.54 |
- |
|
|
|
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
78.51 |
78.51 |
- |
|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
167.35 |
167.35 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83.68 |
83.68 |
- |
|
|
|
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
108.96 |
108.96 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
108.96 |
108.96 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
108.96 |
108.96 |
- |
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
73.37 |
73.37 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
73.37 |
73.37 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.37 |
73.37 |
- |
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
2,173.56 |
2,101.60 |
71.96 |
|
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|
|
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
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|
单位:万元 |
|
|
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|
|
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|
|
经济分类 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类 |
科目名称 |
决算数 |
|
科目编码 |
科目编码 |
|||||
|
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|
|
|||
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301 |
工资福利支出 |
1,667.75 |
302 |
商品和服务支出 |
273.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
265.35 |
30201 |
办公费 |
17.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.15 |
30202 |
印刷费 |
3.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
1.35 |
30203 |
咨询费 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
- |
30204 |
手续费 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
867.94 |
30205 |
水费 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保 |
167.35 |
30206 |
电费 |
4.64 |
|
险缴费 |
||||||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
83.68 |
30207 |
邮电费 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
96.83 |
30208 |
取暖费 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
- |
30209 |
物业管理费 |
83.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
29.94 |
30211 |
差旅费 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
73.37 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
- |
30213 |
维修(护)费 |
43.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
52.80 |
30214 |
租赁费 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
146.97 |
30215 |
会议费 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
- |
30216 |
培训费 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
78.51 |
30217 |
公务接待费 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
- |
30218 |
专用材料费 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
49.22 |
30224 |
被装购置费 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.68 |
30225 |
专用燃料费 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
- |
30226 |
劳务费 |
36.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
- |
30227 |
委托业务费 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
14.41 |
30228 |
工会经费 |
12.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.32 |
30229 |
福利费 |
23.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
- |
30231 |
公务用车运行维护费 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
- |
30239 |
其他交通费用 |
3.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.44 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
310 |
资本性支出 |
13.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
31001 |
房屋建筑物购建 |
- |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
10.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
- |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
31013 |
公务用车购置 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
- |
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
31022 |
无形资产购置 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
1.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,814.72 |
|
公用经费合计 |
286.89 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
|||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
|||||||||
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和 结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
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|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市黄浦区报童小学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市黄浦区报童小学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
资产负债情况表 |
||||
|
|
单位:万元 |
||
|
数量 |
价值 |
||
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
|
一、资产合计 |
—— |
—— |
421.96 |
673.03 |
(一)流动资产 |
—— |
—— |
110.50 |
102.47 |
(二)固定资产 |
—— |
—— |
603.31 |
948.20 |
其中:1.房屋(平方米) |
2,751 |
2,751.00 |
82.50 |
82.50 |
2.通用设备(台/套/辆) |
575 |
623 |
426.67 |
625.59 |
其中:(1)车辆(辆) |
- |
- |
- |
- |
一般公务用车 |
- |
- |
- |
- |
执法执勤用车 |
- |
- |
- |
- |
特种专业技术用车 |
- |
- |
- |
- |
其他用车 |
- |
- |
- |
- |
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) |
- |
- |
- |
- |
3.专用设备(台/套) |
61 |
78 |
15.08 |
91.77 |
其中:单价100万元以上专用设备 |
- |
- |
- |
- |
4.其他固定资产 |
—— |
—— |
79.06 |
148.34 |
减:累计折旧及减值准备 |
—— |
—— |
291.86 |
377.63 |
(三)长期股权投资 |
—— |
—— |
- |
- |
(四)长期债券投资 |
—— |
—— |
- |
- |
(五)在建工程 |
—— |
—— |
- |
- |
(六)无形资产 |
—— |
—— |
- |
- |
减:累计摊销 |
—— |
—— |
- |
- |
(七)其他资产 |
—— |
—— |
-0.00 |
- |
二、负债合计 |
—— |
—— |
48.65 |
26.28 |
三、净资产合计 |
—— |
—— |
373.31 |
646.75 |
第三部分
上海市黄浦区报童小学2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市黄浦区报童小学2020年度收入支出总计2,200.46万元。与2019年度相比,收入支出总计增加32.50万元,增长1.50%。主要原因:动用的结转和结余增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,155.10万元,其中:财政拨款收入2,153.70万元,占99.94%;其他收入1.40万元,占0.06%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,174.07万元,其中:基本支出2,101.60万元,占96.67%;项目支出72.47万元,占3.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市黄浦区报童小学2020年度财政拨款收入支出总计2,198.74万元。与2019年度相比,财政拨款收入支出总计增加37.30万元,增长1.73%。主要原因:动用结转结余有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出2,173.56万元,占本年支出合计的99.98%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.16万元,增长2.70%。主要原因:基本支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出2,173.56万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1,661.70万元,占76.45%;社会保障和就业支出(类)329.54万元,占15.16%;卫生健康支出(类)108.96万元,占5.01%;住房保障支出(类)73.37万元,占3.38%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,991.33万元,支出决算为2,173.56万元,完成年初预算的109.15%。决算数大于预算数的主要原因:财政项目经费增加。其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。主要用于:保障本小学正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为1,477.23万元,支出决算为1,661.70万元。决算数大于预算数的主要原因:财政项目经费增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于:本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为78.51万元,支出决算为78.51万元。决算数小于预算数的主要原因:离退休人数变动,定额和实际支出的差异。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为163.99万元,支出决算为167.35万元。决算数大于预算数的主要原因:社保定额和实际支出的差异。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为81.99万元,支出决算为83.68万元。决算数大于预算数的主要原因:社保定额和实际支出的差异。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为117.86万元,支出决算为108.96万元。决算数小于预算数的主要原因:社保定额和实际支出的差异。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:本单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为71.74万元,支出决算为73.37万元。决算数大于预算数的主要原因:社保定额和实际支出的差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出2,101.60万元。其中:人员经费1,814.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费286.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市黄浦区报童小学2020年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市黄浦区报童小学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市黄浦区报童小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海市黄浦区报童小学2020年度预算绩效管理工作开展情况如下:贯彻和落实《上海市黄浦区教育局预算绩效管理办法(试行)》,逐步建立形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2020年度项目9个,涉及预算金额46.51万元;绩效跟踪评价的2020年度项目9个,涉及预算金额46.51万元;绩效自评的2020年度项目9个,涉及预算金额46.51万元,平均得分100.00分(其中,绩效评级为“优”的项目9个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个,均在整改过程中)。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市黄浦区报童小学2020年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市黄浦区报童小学2020年度政府采购金额(以合同签订为准)为58.31万元,其中:货物采购金额37.28万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额21.04万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
上海市黄浦区报童小学2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件:上海市黄浦区报童小学2020年度财政项目绩效自评价.pdf