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学校公告

上海市黄浦区2019年区级单位预算 预算单位:上海市黄浦区董家渡路第二小学

索引号:-05-2021-003  发布日期:2021-06-02 来源:黄浦区基础教育机构信息公开

上海市黄浦区2019年区级单位预算

预算单位:上海市黄浦区董家渡路第二小学

一、单位主要职能 二、单位机构设置三、名词解释 四、2019年单位预算编制说

五、2019年单位预算增减情况说六、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总

2. 2019年单位收入预算总

3. 2019年单位支出预算总

42019年单位财政拨款收支预算总

52019年单位一般公共预算支出功能分类预算

62019年单位政府性基金预算支出功能分类预算

72019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算七、其他相关情况说明

上海市黄浦区董家渡路第二小学是全额拨款的副科级事业单位主要职能包括

实施小学义务教育,促进基础教育发展

上海市黄浦区董家渡路第二小学设0个内设机构

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战

、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。

(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出

(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际

合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业

务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排

市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

的日常公用经费支出。

2019年,上海市黄浦区董家渡路第二小学预算支出总额为2,132.59万元,其中:财政拨款支出预算2,131.37万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2,131.37万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:

1. “教育支出-普通教育-小学教育”科目1,510.23万元,主要用于保障学校正常运转的经费支出;

2. “教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目0万元,主要用于教育费附加安排的项目支出;

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”科目154.59万元,主要用于学校离退休人员的支出;

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目200.67万元,主要用于学校按规定比例 为在职教职工缴纳的基本养老保险支出;

5. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”科目80.27万元,主要用于学校按规定比例为在职 教职工缴纳的职业年金支出;

6.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目115.38万元,主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出;

7. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目70.23万元,主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。

2018年预算执行数相比,财政拨款支出预算减少2.96万元,其中:一般公共预算拨款支出预算减少2.96万元,减少0.14%,主要原 因:当年学生减少生均经费减少以及支出功能分类调整。政府性基金拨款支出预算增加0万元,增加0%,主要原因:无政府性基金。财政 拨款支出主要内容预算增减情况如下:

1. “教育支出-普通教育-小学教育”科目预算减少59.28万元,减少4%,主要原因:学生人数及人员减少,支出功能分类调整。

2.“教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目预算增加0万元。

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”科目预算减少5.68万元,减少4%,主要原因:退休人员减少

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目预算增加21.34万元,增加12%,主要原

因:社保基数调整

5.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”科目预算增加8.53万元,增加12%,主要原因: 社保基数调整

6. “卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目预算增加23.54万元,增加26%,主要原因:社保基数调整,门急诊及大 病保障补助

7. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目预算增加8.59万元,增加14%,主要原因:社保基数调整。

2019年单位财务收支预算总

单位:万元

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

基本支出

项目支出

人员经费

公用经费

一、财政拨款

收入

2,131.37

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

1.一般公共预

算资金

2,131.37

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

2. 政府性基金

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、事业收入

0.00

五、教育支出

1,511.45

1,128.07

327.31

56.07

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、事业单位

经营收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

八、社会保障与就业支出

435.53

435.53

0.00

0.00

四、其他收入

1.22

九、卫生健康支出

115.38

115.38

0.00

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

70.23

70.23

0.00

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一、灾害防治及应急管理

支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、预备费

0.00

0.00

0.00

0.00

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十四、转移性支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十五、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十六、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十七、债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

0.00

收入总计

2,132.59

支出总计

2,132.59

1,749.21

327.31

56.07

2019年单位收入预算总

项目

收入预算

功能分类编码

功能分类名称

合计

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

205

教育支出

1,511.45

1,510.23

0.00

0.00

1.22

205

02

普通教育

1,511.45

1,510.23

0.00

0.00

1.22

205

02

02

小学教育

1,511.45

1,510.23

0.00

0.00

1.22

208

社会保障和就业支出

435.53

435.53

0.00

0.00

0.00

208

05

行政事业单位离退休

435.53

435.53

0.00

0.00

0.00

208

05

02

事业单位离退休

154.59

154.59

0.00

0.00

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支

200.67

200.67

0.00

0.00

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

80.27

80.27

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

115.38

115.38

0.00

0.00

0.00

210

11

行政事业单位医疗

115.38

115.38

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事业单位医疗

115.38

115.38

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

70.23

70.23

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

70.23

70.23

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公积金

70.23

70.23

0.00

0.00

0.00

合计

2,132.59

2,131.37

0.00

0.00

1.22

2019年单位支出预算总

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

1,511.45

1,455.38

56.07

205

02

普通教育

1,511.45

1,455.38

56.07

205

02

02

小学教育

1,511.45

1,455.38

56.07

208

社会保障和就业支出

435.53

435.53

0.00

208

05

行政事业单位离退休

435.53

435.53

0.00

208

05

02

事业单位离退休

154.59

154.59

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

200.67

200.67

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

80.27

80.27

0.00

210

卫生健康支出

115.38

115.38

0.00

210

11

行政事业单位医疗

115.38

115.38

0.00

210

11

02

事业单位医疗

115.38

115.38

0.00

221

住房保障支出

70.23

70.23

0.00

221

02

住房改革支出

70.23

70.23

0.00

221

02

01

住房公积金

70.23

70.23

0.00

2,132.59

2,076.52

56.07

2019年单位财政拨款收支预算总

本年财政拨款收入

本年财政拨款支出

预算数

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、财政拨款收入

2,131.37

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1. 一般公共预算资金

2,131.37

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

2. 政府性基金

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

1,510.23

1,510.23

0.00

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

八、社会保障和就业支出

435.53

435.53

0.00

九、卫生健康支出

115.38

115.38

0.00

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

70.23

70.23

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支

0.00

0.00

0.00

二十二、预备费

0.00

0.00

0.00

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

二十四、转移性支出

0.00

0.00

0.00

二十五、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

二十六、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

二十七、债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

收入总计

2,131.37

支出总计

2,131.37

2,131.37

0.00

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算

单位:万元

一般公共预算拨款支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

1,510.23

1,454.16

56.07

205

02

普通教育

1,510.23

1,454.16

56.07

205

02

02

小学教育

1,510.23

1,454.16

56.07

208

社会保障和就业支出

435.53

435.53

0.00

208

05

行政事业单位离退休

435.53

435.53

0.00

208

05

02

事业单位离退休

154.59

154.59

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

200.67

200.67

0.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

80.27

80.27

0.00

210

卫生健康支出

115.38

115.38

0.00

210

11

行政事业单位医疗

115.38

115.38

0.00

210

11

02

事业单位医疗

115.38

115.38

0.00

221

住房保障支出

70.23

70.23

0.00

221

02

住房改革支出

70.23

70.23

0.00

221

02

01

住房公积金

70.23

70.23

0.00

2,131.37

2,075.30

56.07

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位:万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度未安排政府性基金预算,故本表无数据。

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算

一般公共预算拨款基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,556.47

1,556.47

0.00

301

01

基本工资

249.65

249.65

0.00

301

02

津贴补贴

32.65

32.65

0.00

301

06

伙食补助费

54.48

54.48

0.00

301

07

绩效工资

714.77

714.77

0.00

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

200.67

200.67

0.00

301

09

职业年金缴费

80.27

80.27

0.00

301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

95.32

95.32

0.00

301

12

其他社会保障缴费

52.17

52.17

0.00

301

13

住房公积金

70.23

70.23

0.00

301

99

其他工资福利支出

6.26

6.26

0.00

302

商品和服务支出

268.20

0.00

268.20

302

01

办公费

24.63

0.00

24.63

302

02

印刷费

2.00

0.00

2.00

302

03

咨询费

0.00

0.00

0.00

302

04

手续费

1.00

0.00

1.00

302

05

水费

3.00

0.00

3.00

302

06

电费

10.00

0.00

10.00

302

07

邮电费

1.20

0.00

1.20

302

11

差旅费

0.00

0.00

0.00

302

12

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

302

13

维修(护)费

19.85

0.00

19.85

302

14

租赁费

1.11

0.00

1.11

302

15

会议费

0.00

0.00

0.00

302

16

培训费

11.94

0.00

11.94

302

17

公务接待费

0.00

0.00

0.00

302

18

专用材料费

8.00

0.00

8.00

302

26

劳务费

10.00

0.00

10.00

302

27

委托业务费

0.00

0.00

0.00

302

28

工会经费

20.07

0.00

20.07

302

29

福利费

25.92

0.00

25.92

302

31

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

302

39

其他交通费用

1.70

0.00

1.70

302

99

其他商品和服务支出

127.79

0.00

127.79

303

对个人和家庭的补助

192.74

192.74

0.00

303

01

离休费

10.90

10.90

0.00

303

02

退休费

143.69

143.69

0.00

303

03

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

303

04

抚恤金

0.00

0.00

0.00

303

05

生活补助

2.85

2.85

0.00

303

08

助学金

25.01

25.01

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助

10.29

10.29

0.00

310

资本性支出

57.88

0.00

57.88

310

02

办公设备购置

53.91

0.00

53.91

310

03

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

310

07

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

310

99

其他资本性支出

3.97

0.00

3.97

2,075.30

1,749.21

326.09

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数

机关运行经费预 算数

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元,与2018年预算持平。其中:

(一)因公出国(境)费0万元,与2018年预算持平,主要原因是2019年预算统一安排到区外办。

(二)公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与2018年预算增加持平。

(三)公务接待费0万元,由教育局统一管理,发生接待任务前进行申报,经批准后列入预算。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算79.01万元,其中:政府采购货物预算50.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.42万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度,本单位编报绩效目标的项目共6个,涉及项目预算资金56.07万元。

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